Hvilken P/E har IRB Infrastructure Developers 2025?
P/E-forholdet til IRB Infrastructure Developers er 3,93.
Aksjekursdiagrammet tilbyr detaljerte og dynamiske innblikk i IRB Infrastructure Developers-aksjens ytelse og viser daglige, ukentlige eller månedlige aggregerte kurser. Brukere kan bytte mellom forskjellige tidsrammer for å nøye analysere aksjens historikk og treffe informerte investeringsbeslutninger.
Intradag-funksjonen gir sanntidsdata og lar investorer overvåke IRB Infrastructure Developers-aksjens kursbevegelser i løpet av handelsdagen for å treffe tidsaktuelle og strategiske investeringsbeslutninger.
Se på total avkastning for IRB Infrastructure Developers-aksjen for å vurdere dens lønnsomhet over tid. Den relative prisendringen, basert på den første tilgjengelige kursen i valgte tidsramme, gir innsikt i aksjens prestasjon og hjelper med å vurdere dens investeringspotensial.
Bruk de omfattende dataene presentert i aksjekursdiagrammet for å analysere markeds trender, prisbevegelser og potensielle avkastninger fra IRB Infrastructure Developers. Ta informerte investeringsbeslutninger ved å sammenligne forskjellige tidsrammer og vurdere intradag-data for et optimalisert porteføljestyring.
Dato | IRB Infrastructure Developers Aksjekurs |
---|---|
42,17 undefined | |
42,73 undefined | |
43,41 undefined | |
42,31 undefined | |
41,79 undefined | |
41,49 undefined | |
41,90 undefined | |
42,14 undefined | |
41,47 undefined | |
41,28 undefined | |
40,84 undefined | |
41,01 undefined | |
42,00 undefined | |
42,50 undefined | |
43,18 undefined | |
43,48 undefined | |
43,50 undefined | |
44,08 undefined | |
44,05 undefined | |
43,41 undefined |
3 år
5 år
10 år
25 år
Max
Få innsikt i IRB Infrastructure Developers, en omfattende oversikt over finansiell ytelse kan oppnås ved å analysere omsetnings-, EBIT- og inntektsdiagrammet. Omsetningen representerer den totale inntekten som IRB Infrastructure Developers oppnår fra sine hovedaktiviteter og viser selskapets evne til å tiltrekke seg og beholde kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) gir informasjon om selskapets operasjonelle lønnsomhet, fri for skatter og renteutgifter. Inntektsavsnittet reflekterer nettfortjenesten av IRB Infrastructure Developers, et ultimat mål for sin finansielle helse og lønnsomhet.
Se på de årlige søylene for å forstå den årlige ytelsen og veksten til IRB Infrastructure Developers. Sammenlign omsetning, EBIT og inntekt for å vurdere selskapets effektivitet og lønnsomhet. En høyere EBIT sammenlignet med foregående år indikerer en forbedring av den operasjonelle effektiviteten. På samme måte indikerer en økning i inntekten på en økt total lønnsomhet. Analysen av år-for-år-sammenligningen støtter investorer i å forstå vekstbanen og operasjonell effektivitet til selskapet.
De forventede verdiene for de kommende årene gir investorer et innblikk i den forventede finansielle ytelsen til IRB Infrastructure Developers. Analysen av disse prognosene sammen med historiske data bidrar til å ta informerte investeringsbeslutninger. Investorer kan vurdere de potensielle risikoene og avkastningen og tilpasse sine investeringsstrategier deretter for å optimalisere lønnsomheten og minimere risikoene.
Sammenligning mellom omsetning og EBIT hjelper med å evaluere den operasjonelle effektiviteten til IRB Infrastructure Developers, mens sammenligning av omsetning og inntekt avslører nettolønnsomheten etter å ha tatt hensyn til alle utgifter. Investorer kan få verdifull innsikt ved å nøye analysere disse finansielle parametrene og dermed legge grunnlaget for strategiske investeringsbeslutninger for å utnytte vekstpotensialet til IRB Infrastructure Developers.
Dato | IRB Infrastructure Developers Omsetning | IRB Infrastructure Developers EBIT | IRB Infrastructure Developers Inntekt |
---|---|---|---|
2028e | 86,71 mrd. undefined | 33,71 mrd. undefined | 14,86 mrd. undefined |
2027e | 87,51 mrd. undefined | 34,03 mrd. undefined | 14,92 mrd. undefined |
2026e | 78,65 mrd. undefined | 31,32 mrd. undefined | 12,23 mrd. undefined |
2025 | 70,62 mrd. undefined | 21,40 mrd. undefined | 64,81 mrd. undefined |
2024 | 74,09 mrd. undefined | 28,30 mrd. undefined | 6,06 mrd. undefined |
2023 | 64,02 mrd. undefined | 24,55 mrd. undefined | 7,20 mrd. undefined |
2022 | 58,04 mrd. undefined | 23,31 mrd. undefined | 3,61 mrd. undefined |
2021 | 52,99 mrd. undefined | 19,32 mrd. undefined | 1,17 mrd. undefined |
2020 | 68,52 mrd. undefined | 25,03 mrd. undefined | 7,21 mrd. undefined |
2019 | 67,07 mrd. undefined | 23,98 mrd. undefined | 8,50 mrd. undefined |
2018 | 56,94 mrd. undefined | 21,39 mrd. undefined | 9,20 mrd. undefined |
2017 | 58,46 mrd. undefined | 21,94 mrd. undefined | 7,16 mrd. undefined |
2016 | 51,28 mrd. undefined | 18,07 mrd. undefined | 6,39 mrd. undefined |
2015 | 38,49 mrd. undefined | 15,05 mrd. undefined | 5,43 mrd. undefined |
2014 | 37,32 mrd. undefined | 12,78 mrd. undefined | 4,59 mrd. undefined |
2013 | 36,87 mrd. undefined | 11,94 mrd. undefined | 5,57 mrd. undefined |
2012 | 31,33 mrd. undefined | 10,75 mrd. undefined | 4,96 mrd. undefined |
2011 | 24,38 mrd. undefined | 8,66 mrd. undefined | 4,52 mrd. undefined |
2010 | 17,05 mrd. undefined | 6,18 mrd. undefined | 3,85 mrd. undefined |
2009 | 9,92 mrd. undefined | 3,29 mrd. undefined | 1,76 mrd. undefined |
2008 | 7,33 mrd. undefined | 3,11 mrd. undefined | 1,14 mrd. undefined |
2007 | 3,06 mrd. undefined | 1,13 mrd. undefined | 225,00 mill. undefined |
2006 | 80,00 mill. undefined | −16,00 mill. undefined | 87,00 mill. undefined |
Enkel
Utvidet
Driftsresultat
Balanse
Cashflow
OMSETNING (mrd.) |
---|
OMSETNINGSVEKST (%) |
BRUTTO MARGIN (%) |
BRUTTOINNTEKT (mrd.) |
RENTEINNTEKT (mrd.) |
Inntektsvekst (%) |
UTBYTTE ()DIV. () |
UTBYTTEVEKST (%)DIV.-VEKST (%) |
ANTALL AKSJER (mrd.) |
DOKUMENTER |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 3,06 | 7,33 | 9,92 | 17,05 | 24,38 | 31,33 | 36,87 | 37,32 | 38,49 | 51,28 | 58,46 | 56,94 | 67,07 | 68,52 | 52,99 | 58,04 | 64,02 | 74,09 | 70,62 | 78,65 | 87,51 | 86,71 |
- | - | 316,67 | 220,00 | 3 721,25 | 139,68 | 35,38 | 71,88 | 43,01 | 28,50 | 17,69 | 1,21 | 3,14 | 33,23 | 14,00 | −2,60 | 17,79 | 2,16 | −22,67 | 9,53 | 10,30 | 15,74 | −4,68 | 11,37 | 11,27 | −0,91 |
- | 657 116,67 | 8,00 | 3,75 | 64,74 | 64,66 | 52,63 | 53,81 | 51,39 | 50,78 | 51,32 | 55,55 | 66,38 | 60,94 | 62,70 | 61,75 | 56,04 | 52,35 | 58,94 | 58,72 | 60,82 | 55,23 | 55,83 | 50,13 | 45,05 | 45,47 |
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 4,74 | 5,22 | 9,17 | 12,53 | 15,91 | 18,92 | 20,73 | 25,55 | 31,25 | 36,65 | 35,16 | 37,59 | 35,87 | 31,23 | 34,08 | 38,93 | 40,92 | 39,43 | 0 | 0 | 0 |
0 | −0,00 | 0 | 0,09 | 0,23 | 1,14 | 1,76 | 3,85 | 4,52 | 4,96 | 5,57 | 4,59 | 5,43 | 6,39 | 7,16 | 9,20 | 8,50 | 7,21 | 1,17 | 3,61 | 7,20 | 6,06 | 64,81 | 12,23 | 14,92 | 14,86 |
- | - | - | - | 158,62 | 406,22 | 54,35 | 119,23 | 17,38 | 9,64 | 12,24 | −17,53 | 18,25 | 17,72 | 11,95 | 28,54 | −7,58 | −15,19 | −83,76 | 208,63 | 99,23 | −15,86 | 969,76 | −81,13 | 22,05 | −0,42 |
- | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,33 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,80 | 0,75 | - | 0,50 | - | 0,25 | 0,28 | 0,40 | 0,21 | 0,44 | 0,43 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −50,00 | 200,00 | 10,00 | −9,09 | 66,67 | −20,00 | 50,00 | −33,33 | 100,00 | −6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 42,86 | −47,50 | 109,52 | −2,27 |
3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 2,01 | 2,73 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,33 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 4,16 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Den IRB Infrastructure Developers omsetningen og omsetningsveksten er avgjørende for å forstå et selskaps finansielle helse og driftseffektivitet. En konstant økning i omsetning tyder på selskapets evne til å markedsføre og selge sine produkter eller tjenester effektivt, mens prosentandelen av omsetningsvekst gir innsikt i hastigheten selskapet vokser over tid.
Bruttomarginen er en kritisk faktor som viser prosentandelen av omsetningen over produksjonskostnadene. En høyere bruttomargin indikerer et selskaps effektivitet i å kontrollere produksjonskostnadene og antyder potensiell lønnsomhet og finansiell stabilitet.
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) og EBIT-margin gir dyp innsikt i et selskaps lønnsomhet uten å ta hensyn til effekter av renter og skatter. Investorer vurderer ofte disse målene for å bedømme driftseffektivitet og den iboende lønnsomheten til et selskap uavhengig av dets finansielle struktur og skatteforhold.
Nettoinntekten og den påfølgende veksten er essensielle for investorer som ønsker å forstå et selskaps lønnsomhet. Konstant inntektsvekst understreker et selskaps evne til å øke sin lønnsomhet over tid, og reflekterer operasjonell effektivitet, strategisk konkurransekraft og finansiell helse.
Utestående aksjer refererer til det totale antallet aksjer som et selskap har utstedt. Det er avgjørende for beregning av viktige nøkkeltall som fortjeneste per aksje (EPS). Disse er kritiske for investorer når de skal vurdere et selskaps lønnsomhet på per aksje-basis og gir en mer detaljert oversikt over selskapets finansielle helse og evaluering.
Sammenligning av årlige data lar investorer identifisere trender, vurdere selskapets vekst og forutse potensiell fremtidig ytelse. Analyse av hvordan nøkkeltall som omsetning, inntekt og marginer endrer seg fra år til år, kan gi verdifull innsikt i operasjonell effektivitet, konkurranseevne og selskapets finansielle helse.
Investorer sammenligner ofte nåværende og tidligere finansielle data med markedets forventninger. Denne sammenligningen bidrar til vurderingen av om det IRB Infrastructure Developers presterer som forventet, under gjennomsnittet eller over gjennomsnittet, og leverer avgjørende data for investeringsbeslutninger.
3 år
5 år
10 år
25 år
Max
Bruttomarginen, oppgitt i prosent, indikerer bruttofortjenesten fra IRB Infrastructure Developers sitt salg. En høyere prosentandel bruttomargin betyr at IRB Infrastructure Developers beholder mer inntekter etter at kostnadene for solgte varer er tatt i betraktning. Investorer bruker denne nøkkeltallet for å vurdere den finansielle helsen og den operative effektiviteten og sammenligne den med konkurrenter og bransjegjennomsnitt.
EBIT-marginen representerer IRB Infrastructure Developers sitt resultat før renter og skatter. Analysen av EBIT-marginen over ulike år gir innsikt i operasjonell lønnsomhet og effektivitet, uten effekter av finansiell gearing og skattestruktur. En voksende EBIT-margin over årene signaliserer en forbedret operasjonell ytelse.
Omsetningsmarginen viser den totale omsetningen som IRB Infrastructure Developers har generert. Ved å sammenligne omsetningsmarginen fra år til år kan investorer vurdere vekst og markedsekspansjon hos IRB Infrastructure Developers. Det er viktig å sammenligne omsetningsmarginen med brutto- og EBIT-marginen for å forstå kostnads- og inntektsstrukturer bedre.
De forventede verdiene for brutto-, EBIT- og omsetningsmarginer gir et fremtidig finansielt utsyn for IRB Infrastructure Developers. Investorer bør sammenligne disse forventningene med historiske data for å forstå potensiell vekst og risikofaktorer. Det er avgjørende å ta hensyn til de underliggende forutsetningene og metodene som brukes til å forutsi disse forventede verdiene for å ta informerte investeringsbeslutninger.
Sammenligning av brutto-, EBIT- og omsetningsmarginer, både årlig og over flere år, lar investorer utføre en omfattende analyse av den finansielle helsen og vekstutsiktene til IRB Infrastructure Developers. Evaluering av trender og mønstre i disse marginene hjelper med å identifisere styrker, svakheter og potensielle investeringsmuligheter.
IRB Infrastructure Developers Bruttomargin | IRB Infrastructure Developers Inntjeningsmargin | IRB Infrastructure Developers EBIT-margin | IRB Infrastructure Developers Inntjeningsmargin |
---|---|---|---|
2028e | 55,83 % | 38,88 % | 17,14 % |
2027e | 55,83 % | 38,88 % | 17,05 % |
2026e | 55,83 % | 39,82 % | 15,55 % |
2025 | 55,83 % | 30,30 % | 91,77 % |
2024 | 55,23 % | 38,20 % | 8,18 % |
2023 | 60,82 % | 38,35 % | 11,25 % |
2022 | 58,72 % | 40,16 % | 6,23 % |
2021 | 58,94 % | 36,47 % | 2,21 % |
2020 | 52,35 % | 36,53 % | 10,52 % |
2019 | 56,04 % | 35,75 % | 12,67 % |
2018 | 61,75 % | 37,57 % | 16,15 % |
2017 | 62,70 % | 37,52 % | 12,24 % |
2016 | 60,94 % | 35,25 % | 12,46 % |
2015 | 66,38 % | 39,10 % | 14,11 % |
2014 | 55,55 % | 34,23 % | 12,30 % |
2013 | 51,32 % | 32,39 % | 15,10 % |
2012 | 50,78 % | 34,30 % | 15,83 % |
2011 | 51,39 % | 35,50 % | 18,56 % |
2010 | 53,81 % | 36,25 % | 22,61 % |
2009 | 52,63 % | 33,18 % | 17,72 % |
2008 | 64,66 % | 42,40 % | 15,55 % |
2007 | 64,74 % | 36,93 % | 7,36 % |
2006 | 3,75 % | −20,00 % | 108,75 % |
3 år
5 år
10 år
25 år
Max
Omsetningen per aksje representerer den totale omsetningen som IRB Infrastructure Developers oppnår, delt på antall utestående aksjer. Det er en avgjørende metrikk, siden den gjenspeiler selskapets evne til å generere salg, og indikerer potensialet for vekst og ekspansjon. Årlig sammenligning av omsetning per aksje gjør det mulig for investorer å analysere en bedrifts inntektskonsistens og forutse fremtidige trender.
EBIT per aksje viser fortjenesten til IRB Infrastructure Developers før renter og skatt, og gir innsikt i driftsrentabiliteten uten effektene av kapitalstrukturen og skattesatsene. Det kan sammenlignes med omsetning per aksje for å vurdere effektiviteten av å konvertere salg til profitt. En jevn økning i EBIT per aksje over årene understreker operasjonell effektivitet og lønnsomhet.
Inntekt per aksje, eller fortjeneste per aksje (EPS), viser andelen av IRB Infrastructure Developers sin fortjeneste som er tildelt hver utstedt ordinær aksje. Det er viktig for å vurdere lønnsomheten og den finansielle helsen. Ved å sammenligne med omsetning og EBIT per aksje, kan investorer se hvor effektivt et selskap omgjør salg og driftsfortjeneste til nettoinntekt.
De forventede verdiene er prognoser for omsetning, EBIT og inntekt per aksje for de kommende årene. Disse forventningene, som er basert på historiske data og markedsanalyser, hjelper investorer med å planlegge sine investeringer, vurdere fremtidig prestasjon av IRB Infrastructure Developers, og estimere fremtidige aksjekurser. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til marknadsvolatiliteter og usikkerheter som kan påvirke disse prognosene.
Dato | IRB Infrastructure Developers Omsetning per aksje | IRB Infrastructure Developers EBIT per aksje | IRB Infrastructure Developers Resultat per aksje |
---|---|---|---|
2028e | 14,36 undefined | 5,58 undefined | 2,46 undefined |
2027e | 14,49 undefined | 5,63 undefined | 2,47 undefined |
2026e | 13,02 undefined | 5,19 undefined | 2,02 undefined |
2025 | 11,69 undefined | 3,54 undefined | 10,73 undefined |
2024 | 12,27 undefined | 4,69 undefined | 1,00 undefined |
2023 | 10,60 undefined | 4,06 undefined | 1,19 undefined |
2022 | 13,96 undefined | 5,61 undefined | 0,87 undefined |
2021 | 15,07 undefined | 5,50 undefined | 0,33 undefined |
2020 | 19,49 undefined | 7,12 undefined | 2,05 undefined |
2019 | 19,08 undefined | 6,82 undefined | 2,42 undefined |
2018 | 16,20 undefined | 6,09 undefined | 2,62 undefined |
2017 | 16,63 undefined | 6,24 undefined | 2,04 undefined |
2016 | 14,59 undefined | 5,14 undefined | 1,82 undefined |
2015 | 11,57 undefined | 4,52 undefined | 1,63 undefined |
2014 | 11,23 undefined | 3,84 undefined | 1,38 undefined |
2013 | 11,09 undefined | 3,59 undefined | 1,67 undefined |
2012 | 9,43 undefined | 3,23 undefined | 1,49 undefined |
2011 | 7,33 undefined | 2,60 undefined | 1,36 undefined |
2010 | 5,13 undefined | 1,86 undefined | 1,16 undefined |
2009 | 2,98 undefined | 0,99 undefined | 0,53 undefined |
2008 | 2,69 undefined | 1,14 undefined | 0,42 undefined |
2007 | 1,52 undefined | 0,56 undefined | 0,11 undefined |
2006 | 0,02 undefined | −0,00 undefined | 0,03 undefined |
Fair Value av en aksje gir innsikt i om aksjen for øyeblikket er undervurdert eller overvurdert. Den beregnes basert på inntjening, omsetning eller utbytte og tilbyr et omfattende perspektiv av aksjens indre verdi.
Denne beregnes ved å multiplisere inntjeningen per aksje med det gjennomsnittlige P/E-forholdet fra de utvalgte tidligere årene for å skape et glidende gjennomsnitt. Hvis Fair Value er høyere enn den nåværende kursen, indikerer det at aksjen er undervurdert.
Eksempel 2022
Fair Value Inntjening 2022 = Inntjening per aksje 2022 / Gjennomsnittlig P/E 2019 - 2021 (glidende gjennomsnitt over 3 år)
Den blir avledet ved å multiplisere omsetningen per aksje med det gjennomsnittlige Pris/Omsetningsforholdet fra de utvalgte tidligere årene for å skape et glidende gjennomsnitt. En undervurdert aksje blir identifisert når Fair Value er høyere enn den løpende kursverdien.
Eksempel 2022
Fair Value Omsetning 2022 = Omsetning per aksje 2022 / Gjennomsnittlig P/S 2019 - 2021 (glidende gjennomsnitt over 3 år)
Denne verdien finnes ved å dele utbytte per aksje med den gjennomsnittlige utbytterenditen fra de utvalgte tidligere årene for å skape et glidende gjennomsnitt. Et høyere Fair Value enn kursverdien signaliserer en undervurdert aksje.
Eksempel 2022
Fair Value Utbytte 2022 = Utbytte per aksje 2022 * Gjennomsnittlig utbytterendite 2019 - 2021 (glidende gjennomsnitt over 3 år)
Fremtidige forventninger gir potensielle trajektorier for aksjekursene og støtter investorer i deres beslutningsprosess. De forventede verdiene er prognostiserte tall for Fair Value, med tanke på vekst- eller nedgangstrender i inntjening, omsetning eller utbytte.
Sammenligning av Fair Value basert på inntjening, omsetning og utbytte gir en helhetlig oversikt over aksjens finansielle helse. Å observere årlige og pro årlige variasjoner bidrar til forståelsen av konsistensen og påliteligheten i aksjepresentasjonen.
3 år
5 år
10 år
25 år
Max
Omsetningen per aksje representerer den totale omsetningen som IRB Infrastructure Developers oppnår, delt på antall utestående aksjer. Det er en avgjørende metrikk, siden den gjenspeiler selskapets evne til å generere salg, og indikerer potensialet for vekst og ekspansjon. Årlig sammenligning av omsetning per aksje gjør det mulig for investorer å analysere en bedrifts inntektskonsistens og forutse fremtidige trender.
EBIT per aksje viser fortjenesten til IRB Infrastructure Developers før renter og skatt, og gir innsikt i driftsrentabiliteten uten effektene av kapitalstrukturen og skattesatsene. Det kan sammenlignes med omsetning per aksje for å vurdere effektiviteten av å konvertere salg til profitt. En jevn økning i EBIT per aksje over årene understreker operasjonell effektivitet og lønnsomhet.
Inntekt per aksje, eller fortjeneste per aksje (EPS), viser andelen av IRB Infrastructure Developers sin fortjeneste som er tildelt hver utstedt ordinær aksje. Det er viktig for å vurdere lønnsomheten og den finansielle helsen. Ved å sammenligne med omsetning og EBIT per aksje, kan investorer se hvor effektivt et selskap omgjør salg og driftsfortjeneste til nettoinntekt.
De forventede verdiene er prognoser for omsetning, EBIT og inntekt per aksje for de kommende årene. Disse forventningene, som er basert på historiske data og markedsanalyser, hjelper investorer med å planlegge sine investeringer, vurdere fremtidig prestasjon av IRB Infrastructure Developers, og estimere fremtidige aksjekurser. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til marknadsvolatiliteter og usikkerheter som kan påvirke disse prognosene.
Max
Diagrammet av det årlige utbyttet for IRB Infrastructure Developers gir en omfattende oversikt over de årlige utbytter utdelt til aksjonærene. Analysere trenden for å forstå konstansen og veksten i utbytteutdelinger over årene.
En konstant eller stigende trend i utbytter kan indikere lønnsomhet og finansiell helse for selskapet. Investorer kan bruke disse dataene til å identifisere potensialet til IRB Infrastructure Developers for langsiktige investeringer og inntjening gjennom utbytter.
Vurder utbytteinformasjonen i evaluerinng av den totale prestasjonen til IRB Infrastructure Developers. En grundig analyse som tar hensyn til andre finansielle aspekter hjelper med å ta informerte beslutninger for optimal kapitalvekst og inntektsopptjening.
Dato | IRB Infrastructure Developers Utdeling |
---|---|
2028e | 0,43 undefined |
2027e | 0,44 undefined |
2026e | 0,14 undefined |
2023e | 0,13 undefined |
2019e | 0,50 undefined |
2017e | 0,20 undefined |
2015e | 0,20 undefined |
2011e | 0,15 undefined |
2010e | 0,05 undefined |
2009e | 0,10 undefined |
2026e | 0,07 undefined |
2025 | 0,40 undefined |
2024 | 0,28 undefined |
2023e | 0,13 undefined |
2021 | 0,50 undefined |
2019e | 0,25 undefined |
2018 | 0,80 undefined |
2017e | 0,20 undefined |
2016 | 0,60 undefined |
2015e | 0,20 undefined |
2014 | 0,50 undefined |
2013 | 0,30 undefined |
2012 | 0,33 undefined |
2011e | 0,15 undefined |
2010e | 0,05 undefined |
2009e | 0,10 undefined |
3 år
5 år
10 år
25 år
Max
Det årlige utbetalingsforholdet for IRB Infrastructure Developers angir andelen av fortjenesten som utbetales som utbytte til aksjonærene. Det er en indikator på bedriftens finansielle helse og stabilitet og viser hvor mye av fortjenesten som gis tilbake til investorene, sammenlignet med beløpet som reinvesteres i selskapet.
Et lavere utbetalingsforhold for IRB Infrastructure Developers kan bety at selskapet reinvesterer mer i sin vekst, mens et høyere forhold indikerer at mer profitt blir utbetalt som utbytte. Investorer som ser etter regelmessige inntekter kan foretrekke selskaper med et høyere utbetalingsforhold, mens de som leter etter vekst kan foretrekke selskaper med et lavere forhold.
Vurder IRB Infrastructure Developerss utbetalingsforhold i sammenheng med andre finansielle nøkkeltall og ytelsesindikatorer. Et bærekraftig utbetalingsforhold, kombinert med sterk finansiell helse, kan tyde på en pålitelig utbyttebetaling. Et veldig høyt forhold kunne imidlertid indikere at selskapet ikke reinvesterer nok i sin fremtidige vekst.
Dato | IRB Infrastructure Developers Utbetalingsforhold |
---|---|
2028e | 17,62 % |
2027e | 17,64 % |
2026e | 18,07 % |
2025 | 17,14 % |
2024 | 17,69 % |
2023 | 19,37 % |
2022 | 14,37 % |
2021 | 19,35 % |
2020 | 24,39 % |
2019 | 19,28 % |
2018 | 19,08 % |
2017 | 36,76 % |
2016 | 10,99 % |
2015 | 24,54 % |
2014 | 28,99 % |
2013 | 23,95 % |
2012 | 25,50 % |
2011 | 11,03 % |
2010 | 12,93 % |
2009 | 28,30 % |
2008 | 19,28 % |
2007 | 19,28 % |
2006 | 19,28 % |
Dato | EPS-estimat | EPS-Actual | Rapporteringskvartal |
---|---|---|---|
0,62 | 1,98 (221,38 %) | 2021 Q3 | |
−3,28 | −0,86 (73,77 %) | 2021 Q1 | |
3,99 | 1,98 (−50,43 %) | 2020 Q4 | |
4,64 | 4,55 (−1,96 %) | 2020 Q3 | |
4,45 | 5,70 (28,11 %) | 2020 Q2 | |
5,71 | 5,88 (3,00 %) | 2020 Q1 | |
7,74 | 5,92 (−23,50 %) | 2019 Q4 | |
6,56 | 6,23 (−5,05 %) | 2019 Q3 | |
6,79 | 4,92 (−27,54 %) | 2019 Q2 | |
8,79 | 7,12 (−19,02 %) | 2019 Q1 |
Direkte emisjoner | 63 704,66 |
Indirekte utslipp fra innkjøpt energi | 34 774,44 |
Indirekte utslipp innenfor verdikjeden | |
CO₂-utslipp | 98 479,1 |
CO₂-reduksjonsstrategi | |
Kullenergi | |
Atomkraft | |
Dyretesting | |
Pelz & Leder | |
Pesticider | |
Palmolje | |
Tobakk | |
Genteknologi | |
Klimakonsept | |
Bærekraftig skogbruk | |
Resirkuleringsforskrifter | |
Miljøvennlig emballasje | |
Farlige stoffer | |
Drivstofforbruk og -effektivitet | |
Vannforbruk og effektivitet |
Kvinnelig ansattandel | 2,8 |
Kvinnelig andel i ledelsen | |
Andel asiatiske ansatte | |
Andel asiatisk ledelse | |
Andel av hispano/latino-ansatte | |
Andel hispano/latino-ledelse | |
Andel svarte ansatte | |
Andel av svart ledelse | |
Andel hvite ansatte | |
Andel hvitt ledelse | |
Voksent innhold | |
Alkohol | |
Forsvar | |
Skytevåpen | |
Hasardspill | |
Militærkontrakter | |
Menneskerettighetskonsept | |
Personvernkonsept | |
Arbeids- og helsevern | |
katolsk |
Bærekraftsrapport | |
Stakeholder-engasjement | |
Tilbakeringingspolicy | |
Konkurranserett |
Det anerkjente Eulerpool ESG Rating er det strengt opphavsrettsbeskyttede intellektuelle eiendommen til Eulerpool Research Systems. Enhver uautorisert bruk, imitasjon eller overtrengelse vil bli bestemt forfulgt og kan føre til betydelige rettslige konsekvenser. For lisenser, samarbeid eller bruksrettigheter, vennligst kontakt oss direkte gjennom vår Kontaktskjema til oss.
% | Navn | Aksjer | Endring | Dato |
---|---|---|---|---|
29,47723 % | IRB Holding, Pvt. Ltd. | 1 780 130 150 | 0 | |
19,86491 % | Cintra INR Investments BV | 1 199 642 120 | 0 | |
16,93837 % | Bricklayers Investment Pte. Ltd. | 1 022 907 880 | 0 | |
3,67577 % | Life Insurance Corporation of India | 221 979 750 | 11 200 000 | |
3,41995 % | Quant Money Managers Ltd | 206 530 808 | −2 507 231 | |
1,83243 % | GIC Private Limited | 110 660 604 | −6 458 518 | |
1,08610 % | The Vanguard Group, Inc. | 65 589 796 | 0 | |
0,86330 % | ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. | 52 134 903 | 27 438 | |
0,83855 % | Mhaiskar (Virendra Dattatraya) | 50 639 850 | 0 | |
0,48232 % | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 29 127 143 | 2 407 722 |
P/E-forholdet til IRB Infrastructure Developers er 3,93.
IRB Infrastructure Developers KUV er 3,61.
AlleAktien kvalitetsscore for IRB Infrastructure Developers er 6/10.
IRB Infrastructure Developers omsetningen er 70,62 mrd. INR.
IRB Infrastructure Developers -gevinsten er 64,81 mrd. INR.
For IRB Infrastructure Developers er det ingen historikk tilgjengelig.
IRB Infrastructure Developers utbetaler et dividende på 0,13 INR fordelt over utdelinger i året.
Utbyttet kan for øyeblikket ikke beregnes for IRB Infrastructure Developers eller så utdeler ikke selskapet utbytte.
ISIN-en til IRB Infrastructure Developers er INE821I01022.
Tikkeren til IRB Infrastructure Developers er IRB.NS.
I løpet av de siste 12 månedene utbetalte IRB Infrastructure Developers et utbytte på 0,40 INR . Dette tilsvarer en utbytteavkastning på ca. 0,95 %. For de neste 12 månedene vil IRB Infrastructure Developers sannsynligvis betale et utbytte på 0,21 INR.
Utdelingsrendementet til IRB Infrastructure Developers er for øyeblikket 0,95 %.
IRB Infrastructure Developers betaler utbytte kvartalsvis. Dette blir utdelt i månedene , , , .
IRB Infrastructure Developers betalte utbytte hvert år de siste 6 årene.
For de kommende 12 månedene forventes det utbytter på 0,21 INR. Dette tilsvarer en utbytteavkastning på 0,50 %.
IRB Infrastructure Developers tilordnes sektoren 'Industri'.
For å motta den siste utbyttet fra IRB Infrastructure Developers den på 0,07 INR, måtte du ha aksjen i porteføljen din før ex-datoen den .
Utbetalingen av det siste utbyttet fant sted den .
I løpet av 2024 ble det utbetalt 0,275 INR i utbytte fra IRB Infrastructure Developers.
Utdelingene fra IRB Infrastructure Developers blir betalt ut i INR.
Børs | IRB Infrastructure Developers Ticker |
---|---|
IRB.BO | |
NEW YORK | IRB.NS |
IRB Infrastructure Developers Ticker | IRB Infrastructure Developers FIGI |
---|---|
IRB:IN | BBG000R6HRB6 |
IRB:IB | BBG000R6HRH0 |
IRB:IS | BBG000R6HSB4 |
IRB:IG | BBG003NW85N2 |
Vår aksjeanalyse av IRB Infrastructure Developers Omsetning-aksjen inneholder viktige finansielle nøkkeltall som omsetning, fortjeneste, P/E-forholdet, P/S-forholdet, EBIT, samt informasjon om utbyttet. Vi ser også på aspekter som antall aksjer, markedsverdi, gjeld, egenkapital og forpliktelser hos IRB Infrastructure Developers Omsetning. Hvis du er på utkikk etter mer detaljert informasjon om disse emnene, tilbyr vi deg utfyllende analyser på våre undersider: