ホームセンター大手ホルンバッハ、活況を呈した春のシーズンにも関わらず、今年度のわずかな増益を予告。同社は水曜日、ボルンハイムで、消費者のセンチメントが顕著に回復する見込みはないと発表。さらに、コンツェルンのアルブレヒト・ホルンバッハCEOは、特に従業員の高い給料による運営コストの増加を予想している。
2023/24年度の最終業績と新しい事業年度の予測は株式市場でわずかな値動きを引き起こしただけであった。HORNBACHの株価はXETRA取引で一時1.15%下落して77.20ユーロになった。しかし年初からこの株式は約18%上昇している。
春のシーズンへの良いスタートが企業の期待にポジティブな影響を与えました。これは5月末までの第1四半期に売上への良い影響を与えるべきです。しかし、HORNBACHは2025年2月末までの残りの事業年度において、売上の伸びが弱まると見込んでいます。
2024/25会計年度の全事業年におけるHORNBACHの売上高は、前年の61億6000万ユーロをわずかに上回ると予測されています。特別項目を除いた運営利益(調整後EBIT)は、2023/24の2億5400万ユーロに達するか、もしくはわずかに上回ることになるでしょう。
企業経営陣は、取引マージンが前年度末に達成された高い水準で安定すると見込んでいます。しかし、さらなるコスト増は「避けられない」でしょう。特に、前年の高いインフレーション率を受けた従業員の給与の増加や、コンピューターシステムへの投資が、中央コストを若干押し上げる可能性があります。
終了した2月末までの会計年度で、HORNBACHの売上は1.6%減少しました。調整後の営業利益は12%以上減少しました。株主に帰属する利益は20%減少して1億2500万ユーロとなりました。これらの減少にもかかわらず、HORNBACHは1株あたり2.40ユーロの配当を維持する計画です。
抑えられた期待と発表されたコスト増加が、不確実な経済環境に直面しなければならないホルンバッハが直面している課題を反映している。